对于有些供应商即使客户的这种场景,也叫往来账户。SAP里面对这种客户或供应商提供了对清的功能,操作如下:
FD03- 客户主数据设置:维护对应的vendor code并激活供应商清账;
FK03-供应商主数据,维护对应的customer code并激活客户清账;
FB70- Enter customer invoice, 输入客户发票并过账:
FB60-Enter vendor invoice, 输入供应商发票并过账:
f-32: clear customer balance: 客户清账